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山东省邹城市审计局编印《内部审计协会规章制度和审计实务汇编》

发布时间:2014年04月10日| 作者:| 来源:| 点击数: |字体:    |    默认    |   

 

     邹城市审计局为进一步加强内审工作管理,促进内审工作开展,近期对2011年出台的各项内部审计规章制度和业务规范进行了修整和完善,并汇编成册,印发到每一位内审人员手中。

      该局整理编印的《邹城市内部审计协会规章制度和审计实务汇编》,内容包括:协会章程、业务活动管理制度、会员管理办法、业务考核等各项制度;审计署关于内部审计工作的规定和省、市级内部审计相关文件规定;汇编中还结合审计业务工作程序及内审工作实际,绘制了从内审项目计划一直到跟踪落实审计意见等16个环节的“内部审计业务常规流程图”,编录了“内部审计常用文书格式”模板,解决了内审人员在审计实务操作过程中应该“如何入手、如何审计”的问题。为保证制度能够落到实处、工作落到实处,该汇编在考核办法中,还明确了年终考核及奖惩措施。(邹城市内审协会  陈璐)

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